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企業(yè)什么情況下需要使用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 鴻天教育會(huì)計(jì)培訓(xùn)

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是企業(yè)每個(gè)月月初抵扣剩下的進(jìn)項(xiàng)稅額,用不完的就會(huì)放到下個(gè)月,例如你本月上交150萬,你當(dāng)月購進(jìn)的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)可以得到160萬的進(jìn)項(xiàng)退稅,那剩下的10萬就是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,那企業(yè)一般在什么情況下需要使用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額呢?

 

企業(yè)一般是在核算輔導(dǎo)期才會(huì)用到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目。

待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下增設(shè)一個(gè)明細(xì)科目,一般是企業(yè)用來核算輔導(dǎo)期一般納稅人取得尚未進(jìn)行交叉稽核比對(duì)的已認(rèn)證專用發(fā)票抵扣聯(lián)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書以及運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)注明或者計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。


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進(jìn)項(xiàng)稅是可以進(jìn)行抵扣的,每月月初會(huì)計(jì)都可以拿著進(jìn)項(xiàng)票去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅,但是同時(shí)你也需要繳納增值稅,如果交稅金額比你抵扣的少,那么你就可以留到下個(gè)月再抵扣,這個(gè)期間稅務(wù)局不會(huì)倒扣你錢的。全額抵扣增值稅也是可以的,但是需要視情況而定。

 

以上就是鴻天教育會(huì)計(jì)培訓(xùn)老師有關(guān)企業(yè)什么情況下需要使用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的相關(guān)問題做出的解答,希望能夠幫助到需要的同學(xué),如果還有什么沒看明白的,都可以來鴻天教育網(wǎng)( www.athpap.net  )會(huì)計(jì)訓(xùn)練營(yíng)咨詢答疑老師。


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